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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000

Dados do Empenho
Número do empenho: 11731 Data de lançamento: 21/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE PODAS PARCIAL DE ARVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES DE MÉDIO E GRANDE PORTE NA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1466/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3901/2022. 1.560,00 1.560,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/07/2022 SERVIÇO DE PODAS PARCIAL DE ARVORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES DE MÉDIO E GRANDE PORTE NA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1466/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3901/2022. 1.560,00
11/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PODAS DE ÁRVORES DE MÉDIO E GRANDE PORTE NA ESCOLA FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 1466/2022.ORDEM DE SERVIÇO 3901/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/004 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 1.560,00
16/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011731/2022 CARLOS ANDRE DA ROSA 48698938000 - 31675 1.560,00
TOTAL 1.560,00 1.560,00 1.560,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.