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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11778 Data de lançamento: 22/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 LÂMPADAS FLUORESCENTES LED 20W DESTIANDAS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1471/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3934/2022. 728,00 728,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2022 MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 LÂMPADAS FLUORESCENTES LED 20W DESTIANDAS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1471/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3934/2022. 728,00
26/07/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 35 LÂMPADAS FLUORESCENTES LED 20W DESTIANDAS PARA A EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO SE Nº1471/2022. ORDEM DE COMPRA Nº3934/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/665 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES. 728,00
01/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011778/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 728,00
TOTAL 728,00 728,00 728,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.