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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12616 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE TRANSPORTE/CARAZINHO/RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DAS EQUIPE DE BASE CATEGORIAS DE BASE DO MILAN FUTSAL PARA CARAZINHO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4017/2022. 0,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 SERVIÇO DE TRANSPORTE/CARAZINHO/RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DAS EQUIPE DE BASE CATEGORIAS DE BASE DO MILAN FUTSAL PARA CARAZINHO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4017/2022. 1.500,00
04/08/2022 SERVIÇO DE TRANSPORTE/CARAZINHO/RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DAS EQUIPE DE BASE CATEGORIAS DE BASE DO MILAN FUTSAL PARA CARAZINHO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4017/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.500,00
09/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE TRANSPORTE/CARAZINHO/RS VALOR REFERENTE TRANSPORTE DAS EQUIPE DE BASE CATEGORIAS DE BASE DO MILAN FUTSAL PARA CARAZINHO/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1501/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4017/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 47 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.450,50
09/08/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 12616/2022 49,50
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 04/08/2022 49,50 5607/2022 Lançada
TOTAL   49,50