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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 12657 Data de lançamento: 27/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº770/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4053/2022. 227,00 227,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/07/2022 PEÇAS,MANGUEIRA C/AMOSTRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº770/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4053/2022. 227,00
29/07/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA PARA RETROESCAVADEIRA Nº179 CFE.MEMORANDO INTERNO SO Nº770/2022. ORDEM DE COMPRA Nº4053/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/5353 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 227,00
04/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012657/2022 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 227,00
TOTAL 227,00 227,00 227,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.