Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12746
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 778/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4056/2022.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 778/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4056/2022.
120,00
18/08/2022
SERVIÇO DE MONTAGEM PNEU
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS REALIZADOS NO CAMINHÃO Nº 131 CFE.MEMORANDO INTERNO 778/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4056/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9383 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
120,00
24/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012746/2022
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.