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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CELSO RITTER CORREA 57607443053

Dados do Empenho
Número do empenho: 12822 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 802/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4122/2022. 30,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 Troca de pneu Caminhão VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 802/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4122/2022. 60,00
05/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA TROCA DE PNEUS DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 802/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4122/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 156 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 60,00
15/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012822/2022 CELSO RITTER CORREA 57607443053 - 29352 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.