Nome do Credor: HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033
Dados do Empenho
Número do empenho:
12823
Data de lançamento:
29/07/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 800/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4123/2022.
480,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/07/2022
SERVIÇO DE VULCANIZAÇAO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 800/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4123/2022.
480,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA FROTA 179, CFE MEMORANDO SO 800/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4123/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 93 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SERGIO VOGT.
480,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012823/2022
HIGHOR ANDRE GREFF RUPPENTHAL 02988877033 - 30038
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.