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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ASS HOSPITALAR QUINZE DE NOVEMBRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12828 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO PARA DESINTOXICAÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CADASTRADO SOB CARTÃO SUS Nº 210201373650018, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1522/2022. 2.000,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO PARA DESINTOXICAÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CADASTRADO SOB CARTÃO SUS Nº 210201373650018, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1522/2022. 2.000,00
25/08/2022 VALOR REFERENTE INTERNAÇÃO PARA DESINTOXICAÇÃO DE PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE CADASTRADO SOB CARTÃO SUS Nº 210201373650018, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1522/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 235 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 2.000,00
30/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012828/2022 ASS HOSPITALAR QUINZE DE NOVEMBRO - 4652 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.