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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 12829 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE 3962CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE ESQUINA SÃO CARLOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº335/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3962/2022. 4.400,00 4.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE 3962CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE ESQUINA SÃO CARLOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº335/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3962/2022. 4.400,00
29/07/2022 VALOR REFERENTE 3962CONSERTO E MANUTENÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE ESQUINA SÃO CARLOS CFE.MEMORANDO INTERNO Nº335/2022. ORDEM DE SERVIÇO Nº3962/2022. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/40 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE VALDIR OLAVO LAGEMANN. 4.400,00
09/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012829/2022 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797 4.400,00
TOTAL 4.400,00 4.400,00 4.400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.