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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO JACOB

Dados do Empenho
Número do empenho: 12838 Data de lançamento: 29/07/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.48.01.01.00.00 - AUXILIOS PARA CONSULTAS E EXAMES
Natureza da despesa: AUXÍLIO COM COMPROVAÇÃO
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 AMPOLAS DE AMICACINA 500MG DESTINADO PAR PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702800507738970 CFE.MEMORANDO INTERNO 1600/2022. 0,00 625,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 AMPOLAS DE AMICACINA 500MG DESTINADO PAR PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702800507738970 CFE.MEMORANDO INTERNO 1600/2022. 625,00
28/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 AMPOLAS DE AMICACINA 500MG DESTINADO PAR PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 702800507738970 CFE.MEMORANDO INTERNO 1600/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 916/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 625,00
30/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012838/2022 SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO JACOB - 21992 625,00
TOTAL 625,00 625,00 625,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.