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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12879 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1539/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4145/2022. 103,85 103,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1539/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4145/2022. 103,85
05/08/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1539/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4145/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 103,85
12/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012879/2022 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 103,85
TOTAL 103,85 103,85 103,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.