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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072

Dados do Empenho
Número do empenho: 12880 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE JOGO DE SOFÁS E CADEIRAS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 1554/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4146/2022. 2.940,00 2.940,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE JOGO DE SOFÁS E CADEIRAS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 1554/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4146/2022. 2.940,00
10/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE ESTOFAMENTO DE JOGO DE SOFÁS E CADEIRAS DESTINADOS PARA USO NO CAPS CFE. MEMORANDO INTERNO 1554/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4146/2022. LIQUIDADO CFME NF 318/2022 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA LETICIA ROCKEMBACH BRONSTRUP. 2.940,00
12/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012880/2022 BRUNO JACOB MERG KRUG 47591900072 - 16356 2.940,00
TOTAL 2.940,00 2.940,00 2.940,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.