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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MANOEL DA SILVA BRITTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 12901 Data de lançamento: 01/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Vigilância em Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E GRADE E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA 25 DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1541/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4139/2022. 3.687,90 3.687,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E GRADE E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA 25 DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1541/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4139/2022. 3.687,90
29/08/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E GRADE E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA 25 DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1541/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI. 3.687,90
31/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E GRADE E PREPARAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE BOCAS DE LOBO NA RUA GENERAL OSÓRIO E RUA 25 DE JULHO, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1541/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4139/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO LEONARDO MAFFI. 3.614,14
31/08/2022 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 12901/2022 73,76
TOTAL 3.687,90 3.687,90 3.687,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 29/08/2022 73,76 6229/2022 Lançada
TOTAL   73,76