Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12916
Data de lançamento:
03/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA DUCATO Nº199 CFE. MEMORANDO INTERNO 1546/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4152/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2022
SERVIÇO DE MAO DE OBRA
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA DUCATO Nº199 CFE. MEMORANDO INTERNO 1546/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4152/2022.
300,00
05/08/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADA NA DUCATO Nº199 CFE. MEMORANDO INTERNO 1546/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4152/2022. LIQUIDADO CFME NF 2144/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
300,00
12/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 012916/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.