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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MAURO CESAR CONSTANTINO

Dados do Empenho
Número do empenho: 12950 Data de lançamento: 04/08/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 `ÀS 16HRS E RETORNO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 `ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 1620/2022. 0,00 792,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2022 VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 `ÀS 16HRS E RETORNO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 `ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 1620/2022. 792,00
04/08/2022 VALOR REFERENTE DIÁRIA (JAN+PER+CAF+ALM+JAN+PER+CAF+ALM+JAN) A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AUDIÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, COM SAÍDA DIA 07 DE AGOSTO DE 2022 `ÀS 16HRS E RETORNO DIA 09 DE AGOSTO DE 2022 `ÀS 22HRS, CFME MEMORANDO INTERNO 1620/2022. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 792,00
11/08/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (2 PERNOITES E ALMOÇO DO DIA 08/08) -360,00
11/08/2022 ANULDO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA (2 PERNOITES E ALMOÇO DO DIA 08/08) -360,00
12/08/2022 ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA SEM COMPROVAÇÃO DE DESPESA (2 PERNOITES E ALMOÇO 08/08) -72,00
12/08/2022 ANULADO POR NÃO TER COMPROVAÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM. (2 PERNOITES E ALMOÇO 08/08) -72,00
15/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 012950/2022 MAURO CESAR CONSTANTINO - 18711 360,00
TOTAL 360,00 360,00 360,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.