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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13044 Data de lançamento: 08/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 17 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZAR CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO, CFE MEMORANDO SS/AB 1565/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4236/2022. 5.000,00 5.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 17 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZAR CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO, CFE MEMORANDO SS/AB 1565/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4236/2022. 5.000,00
10/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 17 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZAR CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO, CFE MEMORANDO SS/AB 1565/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4236/2022. LIQUIDADO CFME NF 170 E 171/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 5.000,00
16/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA 17 PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZAR CONSULTA EM FAXINAL DO SOTURNO, CFE MEMORANDO SS/AB 1565/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4236/2022. LIQUIDADO CFME NF 170 E 171/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 4.835,00
16/08/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13044/2022 165,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 10/08/2022 165,00 5741/2022 Lançada
TOTAL   165,00