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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13093 Data de lançamento: 09/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS OTOSCÓPIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1652/2022.ORDEM DE COMPRA 4280/2022. 64,80 64,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS OTOSCÓPIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1652/2022.ORDEM DE COMPRA 4280/2022. 64,80
19/08/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS OTOSCÓPIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1652/2022.ORDEM DE COMPRA 4280/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 194/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. 64,80
25/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013093/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 64,80
TOTAL 64,80 64,80 64,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.