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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13098 Data de lançamento: 09/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA EMEI PLANALTO, ARTHUR KANITZ E ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1591/2022.ORDEM DE COMPRA 4305/2022. 347,95 347,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÕES E REPAROS NA EMEI PLANALTO, ARTHUR KANITZ E ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1591/2022.ORDEM DE COMPRA 4305/2022. 347,95
15/08/2022 MATERIAIS DIVERSOS LANALTO, ARTHUR KANITZ E ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 1591/2022.ORDEM DE COMPRA 4305/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2856 ANEXA E ATESTADA PELOSECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 347,95
17/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013098/2022 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 347,95
TOTAL 347,95 347,95 347,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.