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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERNANDO GENGNAGEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 13296 Data de lançamento: 12/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.AS.SO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O VEÍCULO SPIN LTZ PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS 567/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4412/2022. 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O VEÍCULO SPIN LTZ PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS 567/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4412/2022. 20,00
31/08/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA O VEÍCULO SPIN LTZ PLACA IWH 5492 FROTA 181, CFE MEMORANDO AS 567/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4412/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1550 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 20,00
09/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013296/2022 FERNANDO GENGNAGEL - 19313 20,00
TOTAL 20,00 20,00 20,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.