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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DEFERTEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13327 Data de lançamento: 15/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 21 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Gazes / Compressa de Gaze Hidrófila, 100% algodão, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MEORANDO SS/AB 1736/2022. 14,57 7.285,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2022 Gazes / Compressa de Gaze Hidrófila, 100% algodão, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MEORANDO SS/AB 1736/2022. 7.285,00
17/10/2022 Gazes / Compressa de Gaze Hidrófila, 100% algodão, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MEORANDO SS/AB 1736/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1511 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 7.285,00
24/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Gazes / Compressa de Gaze Hidrófila, 100% algodão, VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E MEORANDO SS/AB 1736/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1511 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. 7.197,58
24/10/2022 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13327/2022 87,42
TOTAL 7.285,00 7.285,00 7.285,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17/10/2022 87,42 7639/2022 Lançada
TOTAL   87,42