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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 13330 Data de lançamento: 15/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho para transmissões automática e sistema de direção hidráulica VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE ÓLEO ATF PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 E MEMORANDO SO 883/2022. 397,50 3.975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2022 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho para transmissões automática e sistema de direção hidráulica VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE ÓLEO ATF PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 E MEMORANDO SO 883/2022. 3.975,00
31/08/2022 Baldes de 20 litros de óleo lubrificante, hidráulico não refinado, tipo ATF vermelho para transmissões automática e sistema de direção hidráulica VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 BALDES DE ÓLEO ATF PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 26/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 22/2022 E MEMORANDO SO 883/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13356 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 3.975,00
06/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013330/2022 CONCEITO COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - 30121 3.975,00
TOTAL 3.975,00 3.975,00 3.975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.