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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GEAN AUGUSTO FREIBERG

Dados do Empenho
Número do empenho: 13337 Data de lançamento: 15/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Função: Educação
Subfunção: Educação Especial
Projeto / Atividade: Alimentação Escolar - Educação Especial
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 19 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9231/2022. 0,00 3.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2022 VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 COM VIGÊNCIA ATÉ 24/05/2023 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9231/2022. 3.000,00
08/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9231/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/042407664 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 437,29
13/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9231/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/042407664 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 437,29
06/10/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9231/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/042874905; 890/042873945 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 522,53
11/10/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9231/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/042874905; 890/042873945 ATESTADAS PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 522,53
31/10/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9231/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/043453761 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 537,30
07/11/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9231/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/043453761 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO. 537,30
25/11/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 1 -DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - APAE - CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI019-2022 SRP E ATA Nº 18/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº9231/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/043692335 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES. 314,24
29/11/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13337/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 314,24
20/12/2022 ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. -1.188,64
TOTAL 1.811,36 1.811,36 1.811,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.