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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DA ROSA AGENCIA DE TURISMO E VIAGENS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13377 Data de lançamento: 16/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE-RS PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA FUTSAL DEVIDO DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 1655/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4467/2022. 2.100,00 2.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/08/2022 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE-RS PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA FUTSAL DEVIDO DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 1655/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4467/2022. 2.100,00
27/12/2023 SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ATLETAS VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ A CIDADE DE NÃO-ME-TOQUE-RS PARA AS CATEGORIAS DE BASE DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA MENINOS DA VILA FUTSAL DEVIDO DISPUTA DO CAMPEONATO REGIONAL, CFE MEMORANDO SECTD 1655/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4467/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 183 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.100,00
09/01/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 13377/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.030,70
09/01/2024 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 13377/2022 69,30
TOTAL 2.100,00 2.100,00 2.100,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 27/12/2023 69,30 9728/2023 Lançada
TOTAL   69,30