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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13448 Data de lançamento: 17/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS,CINTO/TALABARTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 854/2022.ORDEM DE COMPRA 4512/2022. 241,91 241,91

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2022 OUTROS,CINTO/TALABARTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 854/2022.ORDEM DE COMPRA 4512/2022. 241,91
12/12/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 854/2022.ORDEM DE COMPRA 4512/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/150 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 241,91
14/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13448/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 241,91
TOTAL 241,91 241,91 241,91
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.