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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055

Dados do Empenho
Número do empenho: 13603 Data de lançamento: 19/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1675/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4595/2022. 851,87 851,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2022 SERVIÇO DE MAO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1675/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4595/2022. 851,87
24/08/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA, CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DO PÁTIO DA EMEI ARTHUR KANITZ, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1675/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4595/2022. LIQUIDADO CFME NF 002/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 851,87
26/08/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013603/2022 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686 851,87
TOTAL 851,87 851,87 851,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.