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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: VINICIUS SILVEIRA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13793 Data de lançamento: 26/08/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL "UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE); 31/08(CAFÉ) E DIA 03/09 (JANTA)- DENTRO DO ESTADO - E 31/08 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) DIAS 01 E 02/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) DIA 03 (CAFÉ|ALMOÇO)- FORA DO ESTADO - CFE MEMORANDO SE 1774/2022. 0,00 2.772,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL "UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", EM CURITIBA-PR, NOS DIAS 30/08 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE); 31/08(CAFÉ) E DIA 03/09 (JANTA)- DENTRO DO ESTADO - E 31/08 (ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) DIAS 01 E 02/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA|PERNOITE) DIA 03 (CAFÉ|ALMOÇO)- FORA DO ESTADO - CFE MEMORANDO SE 1774/2022. 2.772,00
26/08/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIAS A FIM DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO INTERNACIONAL "UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO", EM CURITIBA-PR, COM SAÍDA DIA 30/08 E RETORNO DIA 03/09/2022, CFE MEMORANDO SE 1774/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HNERIQUE A HENTGES. 2.772,00
14/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013793/2022 VINICIUS SILVEIRA DOS SANTOS - 29255 2.772,00
TOTAL 2.772,00 2.772,00 2.772,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.