Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14510
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA N
153 E RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 911/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4686/2022.
525,00
525,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
PEÇAS, MANGUEIRAS, ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA N
153 E RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 911/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4686/2022.
525,00
30/08/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CARREGADEIRA N
153 E RETRO Nº 192 CFE.MEMORANDO INTERNO 911/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 4686/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 5518/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
525,00
02/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014510/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.