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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EDER MARQUES 02400978077

Dados do Empenho
Número do empenho: 14517 Data de lançamento: 29/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 3 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO Nº177, CARREGADEIRA Nº 153, MOTONIVELADORA Nº157 E RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 920/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4691/2022. 80,00 1.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2022 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO Nº177, CARREGADEIRA Nº 153, MOTONIVELADORA Nº157 E RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 920/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4691/2022. 1.040,00
08/09/2022 MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE CONSERTOS REALIZADO NOS VEÍCULOS CAMINHÃO Nº177, CARREGADEIRA Nº 153, MOTONIVELADORA Nº157 E RETRO Nº 179 CFE.MEMORANDO INTERNO 920/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4691/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 019 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. 1.040,00
13/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014517/2022 EDER MARQUES 02400978077 - 29914 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.