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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14535 Data de lançamento: 29/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA A EQUIPE FUTSAL DO SÃO JOSÉ PARA SANTA ROSA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1724/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4700/2022. 3.200,00 3.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA A EQUIPE FUTSAL DO SÃO JOSÉ PARA SANTA ROSA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1724/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4700/2022. 3.200,00
08/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA A EQUIPE FUTSAL DO SÃO JOSÉ PARA SANTA ROSA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1724/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4700/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2298 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 3.200,00
13/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE REALIZADO PARA A EQUIPE FUTSAL DO SÃO JOSÉ PARA SANTA ROSA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1724/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4700/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2298 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 3.094,40
13/09/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14535/2022 105,60
TOTAL 3.200,00 3.200,00 3.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 08/09/2022 105,60 6580/2022 Lançada
TOTAL   105,60