Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059
Dados do Empenho
Número do empenho:
14539
Data de lançamento:
29/08/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO S/AB 1770/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4719/2022.
850,00
850,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO S/AB 1770/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4719/2022.
850,00
31/08/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA PISCINA DO CAPS, CFE MEMORANDO S/AB 1770/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4719/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
850,00
05/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014539/2022
ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059 - 31584
850,00
TOTAL
850,00
850,00
850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.