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Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14547 Data de lançamento: 30/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 OLEO LUBRIFICANTE 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RELATIVO À REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1769/2022.ORDEM DE COMPRA 4723/2022. 65,00 260,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2022 OLEO LUBRIFICANTE 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RELATIVO À REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1769/2022.ORDEM DE COMPRA 4723/2022. 260,00
08/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE RELATIVO À REVISÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA JBI 0J70 FROTA 220, CFE MEMORANDO SS/AB 1769/2022.ORDEM DE COMPRA 4723/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 000/18209 ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 260,00
28/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014547/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 4773 260,00
TOTAL 260,00 260,00 260,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.