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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14619 Data de lançamento: 30/08/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTROS VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2022.ORDEM DE COMPRA 4737/2022. 250,42 250,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2022 PEÇAS, FILTROS VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2022.ORDEM DE COMPRA 4737/2022. 250,42
08/09/2022 VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE FILTROS DIVERSOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO CRONOS PLACA JBI 0J42 FROTA 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1782/2022.ORDEM DE COMPRA 4737/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 000/18210 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 250,42
28/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014619/2022 MARINA VEICULOS LTDA - 4773 250,42
TOTAL 250,42 250,42 250,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.