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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14709 Data de lançamento: 01/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 OUTROS, IMPRESSÃO VALOR REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS DO CERTIFICADO DA CAPACITAÇÃO AMAMENTA ALIMENTA BRASIL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1847/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4776/2022. 17,40 17,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2022 OUTROS, IMPRESSÃO VALOR REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS DO CERTIFICADO DA CAPACITAÇÃO AMAMENTA ALIMENTA BRASIL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1847/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4776/2022. 17,40
06/09/2022 VALOR REFERENTE IMPRESSÕES COLORIDAS DO CERTIFICADO DA CAPACITAÇÃO AMAMENTA ALIMENTA BRASIL, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1847/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4776/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 003/203 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 17,40
13/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014709/2022 FERRAZZA ARTIGOS ESCOLARES LTDA - 53 17,40
TOTAL 17,40 17,40 17,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.