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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14729 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA REFORMA DO ESPAÇO DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1838/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4785/2022. 1.837,39 1.837,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA REFORMA DO ESPAÇO DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1838/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4785/2022. 1.837,39
08/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TIJOLOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO PARA USO NA REFORMA DO ESPAÇO DO CAPS CFE.MEMORANDO INTERNO 1838/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4785/2022. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/90121 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.837,39
13/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014729/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 1.837,39
TOTAL 1.837,39 1.837,39 1.837,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.