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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14741 Data de lançamento: 02/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Comunicações
Subfunção: Telecomunicações
Projeto / Atividade: Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: SETOR DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BATERIA 50 AMP. ACDELCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50 AMP. DESTINADAS PARA SETOR DE INFORMÁTICA CFE. MEMORANDO INTERNO 410/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 4790/2022. 600,00 1.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/09/2022 BATERIA 50 AMP. ACDELCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50 AMP. DESTINADAS PARA SETOR DE INFORMÁTICA CFE. MEMORANDO INTERNO 410/2022 ORDME DE SERVIÇO Nº 4790/2022. 1.200,00
16/09/2022 BATERIA 50 AMP. ACDELCO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 50 AMP. DESTINADAS PARA SETOR DE INFORMÁTICA CFE. MEMORANDO INTERNO 410/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4790/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12836 ANEXA E ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMATICA ANDRIGO FENNER. 1.200,00
22/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014741/2022 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 1.200,00
TOTAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.