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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14770 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ AS CIDADES DE FAXINAL DO SOTURNO, IJUÍ, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1827/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4825/2022. 13.800,00 13.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ AS CIDADES DE FAXINAL DO SOTURNO, IJUÍ, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1827/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4825/2022. 13.800,00
08/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ AS CIDADES DE FAXINAL DO SOTURNO, IJUÍ, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1827/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4825/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 13.800,00
14/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATÉ AS CIDADES DE FAXINAL DO SOTURNO, IJUÍ, CRUZ ALTA E PASSO FUNDO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2022, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1827/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4825/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 148 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 13.344,60
14/09/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14770/2022 455,40
TOTAL 13.800,00 13.800,00 13.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 08/09/2022 455,40 6553/2022 Lançada
TOTAL   455,40