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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068

Dados do Empenho
Número do empenho: 14774 Data de lançamento: 05/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.20 Pedreiro / Chapisco 5,96 66,75
11.20 Pedreiro / Colocação de piso 39,58 443,30
11.20 Pedreiro / Reboco 27,34 306,21
11.20 Servente – Chapisco - 50% Pedreiro 2,98 33,38
11.20 Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro 19,75 221,20
11.20 Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE ESCADA DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1846/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4829/2022. 13,67 153,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2022 Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE ESCADA DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1846/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4829/2022. 1.223,94
09/09/2022 Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de piso Pedreiro / Reboco Servente – Chapisco - 50% Pedreiro Servente – Colocação de Piso – 50% Pedreiro Servente – Reboco – 50% Pedreiro VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONSERTO DE ESCADA DO ESF JARDIM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1846/2022 E ORDEM DE SERVIÇO 4829/2022. LIQUIDADO CFE; NF Nº 014 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.223,94
14/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014774/2022 JORGE UBIRAJARA NASCIMENTO DE ESCOBAR 69491887068 - 28086 1.223,94
TOTAL 1.223,94 1.223,94 1.223,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.