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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14794 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Departamento de Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 OUTROS, PEDESTAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDESTAL PLÁSTICO RETO/AMARELO 90CM DESTINADO PARA EVENTOS DO DMD CFE. MEMORANDO INTERNO 1708/22 ORDEM DE COMPRA Nº 4847/2022. 53,48 534,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 OUTROS, PEDESTAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDESTAL PLÁSTICO RETO/AMARELO 90CM DESTINADO PARA EVENTOS DO DMD CFE. MEMORANDO INTERNO 1708/22 ORDEM DE COMPRA Nº 4847/2022. 534,80
16/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDESTAL PLÁSTICO RETO/AMARELO 90CM DESTINADO PARA EVENTOS DO DMD CFE. MEMORANDO INTERNO 1708/22 ORDEM DE COMPRA Nº 4847/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 094 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 534,80
21/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014794/2022 DSK ARTIGOS DE EPI E OPTICA LTDA - 31427 534,80
TOTAL 534,80 534,80 534,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.