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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: LEANDRO ADORIAN 01277407088

Dados do Empenho
Número do empenho: 14797 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato
Conta de Despesa: 3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO MASTRO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 3 MASTROS DE MADEIRA E FABRICAÇÃO DE 2 MASTROS NOVOS CFE. MEMORANDO INTERNO 1738/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4850/2022. 380,00 380,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO MASTRO VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 3 MASTROS DE MADEIRA E FABRICAÇÃO DE 2 MASTROS NOVOS CFE. MEMORANDO INTERNO 1738/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4850/2022. 380,00
14/09/2022 VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE 3 MASTROS DE MADEIRA E FABRICAÇÃO DE 2 MASTROS NOVOS CFE. MEMORANDO INTERNO 1738/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4850/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. 380,00
19/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014797/2022 LEANDRO ADORIAN 01277407088 - 25618 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.