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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14800 Data de lançamento: 06/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Apoio a Entidades ou Atletas
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA IBIVOLEI PARA A CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS DIA 28/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1747/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4853/2022. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA IBIVOLEI PARA A CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS DIA 28/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1747/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4853/2022. 1.500,00
09/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA IBIVOLEI PARA A CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS DIA 28/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1747/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4853/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2330 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.500,00
14/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DA EQUIPE DA IBIVOLEI PARA A CIDADE DE JÚLIO DE CASTILHOS DIA 28/08/2022 CFE. MEMORANDO INTERNO 1747/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 4853/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2330 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.450,50
14/09/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14800/2022 49,50
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 09/09/2022 49,50 6626/2022 Lançada
TOTAL   49,50