Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14842
Data de lançamento:
08/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO RO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 948/2022.ORDEM DE COMPRA 4881/2022.
200,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
OUTROS, MANGUEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO RO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 948/2022.ORDEM DE COMPRA 4881/2022.
400,00
13/09/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO RO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 948/2022.ORDEM DE COMPRA 4881/2022. LIQUIDADO CFE DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
400,00
14/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014842/2022
MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.