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Última atualização realizada em 24/05/2024 às 09:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14842 Data de lançamento: 08/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO RO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 948/2022.ORDEM DE COMPRA 4881/2022. 200,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2022 OUTROS, MANGUEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO RO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 948/2022.ORDEM DE COMPRA 4881/2022. 400,00
13/09/2022 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO RO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 948/2022.ORDEM DE COMPRA 4881/2022. LIQUIDADO CFE DANFE ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. 400,00
14/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014842/2022 MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA - 24014 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.