STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "BENEFÍCIOS EVENTUAIS: REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO", NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS,COM SAÍDA DIA 08/09 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 09/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO AS Nº 660/2022.
0,00
432,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "BENEFÍCIOS EVENTUAIS: REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO", NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS,COM SAÍDA DIA 08/09 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 09/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO AS Nº 660/2022.
432,00
08/09/2022
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO CURSO "BENEFÍCIOS EVENTUAIS: REGULAMENTAÇÃO E EXECUÇÃO", NA DPM EDUCAÇÃO, EM PORTO ALEGRE-RS,COM SAÍDA DIA 08/09 (JANTA|PERNOITE) E RETORNO DIA 09/09 (CAFÉ|ALMOÇO|JANTA), CFE MEMORANDO AS Nº 660/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
432,00
19/09/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014897/2022
LAUREN DIAS FONTOURA - 21439
432,00
TOTAL
432,00
432,00
432,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.