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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho
Número do empenho: 14921 Data de lançamento: 09/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDO NAS REUNIÕES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DAS DIREÇÕES E EQUIPES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO, CFE MEMORANDO SE 1784/2022.ORDEM DE COMPRA 4914/2022. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDO NAS REUNIÕES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DAS DIREÇÕES E EQUIPES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO, CFE MEMORANDO SE 1784/2022.ORDEM DE COMPRA 4914/2022. 900,00
13/09/2022 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES A SER SERVIDO NAS REUNIÕES DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E NAS REUNIÕES ADMINISTRATIVAS DAS DIREÇÕES E EQUIPES DE COORDENAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL NO MÊS DE SETEMBRO, CFE MEMORANDO SE 1784/2022.ORDEM DE COMPRA 4914/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 42.607.663 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTES. 900,00
19/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014921/2022 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.