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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14926 Data de lançamento: 09/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA INTERNETNA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1754/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4917/2022. 820,00 820,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA INTERNETNA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1754/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4917/2022. 820,00
13/09/2022 SERVIÇO MANUTENÇÃO INFORMÁTICA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DA INTERNETNA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1754/2022. ORDEM DE SERVIÇO 4917/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 187 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 820,00
19/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014926/2022 SIDINEI SARTORI ME - 25431 820,00
TOTAL 820,00 820,00 820,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.