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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072

Dados do Empenho
Número do empenho: 14930 Data de lançamento: 09/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Promoções de Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa: DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO NO GINASIÃO, CFE MEMORANDO SECTD 175/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4921/2022. 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2022 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO NO GINASIÃO, CFE MEMORANDO SECTD 175/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4921/2022. 2.500,00
27/09/2022 SERVIÇO SONORIZAÇÃO VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A ETAPA DA LIGA GAÚCHA DE VOLEIBOL NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO NO GINASIÃO, CFE MEMORANDO SECTD 175/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4921/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 033 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 2.500,00
30/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014930/2022 ALEX SANDRO GAMBINI 88806952072 - 30571 2.500,00
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.