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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14978 Data de lançamento: 12/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA DA EMEF SANTA TERESINHA REALIZAR AS PROVAS DO ENCCEJA/2022 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 1789/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4966/2022. 1.500,00 1.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA DA EMEF SANTA TERESINHA REALIZAR AS PROVAS DO ENCCEJA/2022 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 1789/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4966/2022. 1.500,00
15/09/2022 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA DA EMEF SANTA TERESINHA REALIZAR AS PROVAS DO ENCCEJA/2022 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 1789/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4966/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 2342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HETGES. 1.500,00
23/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA OS ALUNOS DO EJA DA EMEF SANTA TERESINHA REALIZAR AS PROVAS DO ENCCEJA/2022 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SECTD 1789/2022.ORDEM DE SERVIÇO 4966/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 2342 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HETGES. 1.450,50
23/09/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 14978/2022 49,50
TOTAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 15/09/2022 49,50 6705/2022 Lançada
TOTAL   49,50