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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15166 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 1º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS PARA VER A EXPOSIÇÃO MUNDO JURÁSSICO NO PASSO FUNDO SHOPPING CFE.MEMORANDO INTERNO 1852/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5094/2022. 1.800,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 1º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS PARA VER A EXPOSIÇÃO MUNDO JURÁSSICO NO PASSO FUNDO SHOPPING CFE.MEMORANDO INTERNO 1852/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5094/2022. 1.800,00
21/09/2022 SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 1º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS PARA VER A EXPOSIÇÃO MUNDO JURÁSSICO NO PASSO FUNDO SHOPPING CFE.MEMORANDO INTERNO 1852/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5094/2022. LIQUDADO CFE NF Nº 2352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.800,00
26/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO TRANSPORTE VALOR REFERENTE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 1º ANO DA EMEF SANTA TERESINHA PARA A CIDADE DE PASSO FUNDO/RS PARA VER A EXPOSIÇÃO MUNDO JURÁSSICO NO PASSO FUNDO SHOPPING CFE.MEMORANDO INTERNO 1852/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5094/2022. LIQUDADO CFE NF Nº 2352 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. 1.740,60
26/09/2022 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 15166/2022 59,40
TOTAL 1.800,00 1.800,00 1.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/09/2022 59,40 6843/2022 Lançada
TOTAL   59,40