O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 24/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15266 Data de lançamento: 15/09/2022
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Assistência Farmacêutica
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa: 3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG 353,00 353,00
3.00 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DEPAKENE 500 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA E DEPAKENE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000.526.2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 236/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5119/2022. 67,00 201,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2022 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DEPAKENE 500 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA E DEPAKENE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000.526.2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 236/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5119/2022. 554,00
22/09/2022 MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, KEPPRA 750 MG MEDICAMENTO NÃO BÁSICO, DEPAKENE 500 MG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KEPRA E DEPAKENE DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB PROCESSO Nº 90000.526.2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 236/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 5119/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 40175 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. 554,00
26/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015266/2022 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 554,00
TOTAL 554,00 554,00 554,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.