Nome do Credor: HUESLEY LEMES DE MORAES 04536167048
Dados do Empenho
Número do empenho:
15275
Data de lançamento:
16/09/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PORTÃO DA PRACINHA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5125/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/09/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PORTÃO DA PRACINHA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5125/2022.
300,00
19/09/2022
VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO REALIZADO NO PORTÃO DA PRACINHA CENTRAL CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 992/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 5125/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
300,00
21/09/2022
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO EMPENHO INCORRETO
-300,00
21/09/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO PROJETO ATIVIDADE INCORRETO
-300,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.