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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA DA SILVA NOVELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15296 Data de lançamento: 16/09/2022
Tipo de empenho: DIÁRIAS A PAGAR
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA) A FIM DE LEVAR INFANTE PARA ACOLHIMENTO NA CLÍNICA JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO, EM PASSO FUNDO, NO DIA 16/09/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 696/2022. 0,00 72,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA) A FIM DE LEVAR INFANTE PARA ACOLHIMENTO NA CLÍNICA JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO, EM PASSO FUNDO, NO DIA 16/09/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 696/2022. 72,00
16/09/2022 VALOR REFERENTE A DIÁRIA (JANTA) A FIM DE LEVAR INFANTE PARA ACOLHIMENTO NA CLÍNICA JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO, EM PASSO FUNDO, NO DIA 16/09/2022, CFE MEMORANDO AS Nº 696/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. 72,00
29/09/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 015296/2022 RAQUEL CRISTINA DA SILVA NOVELLO - 3408 72,00
TOTAL 72,00 72,00 72,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.